Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.11.2022

1DF2022569

Plyn

368,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

03.11.2022

1DF2022568

Plyn

13,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

03.11.2022

1DF2022567

Plyn

29,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

03.11.2022

1DF2022566

Nákup potravín pre ŠJ

170,96 EUR

Kukkonia s.r.o.

obec

03.11.2022

1DF2022565

Nákup potravín pre ŠJ

131,45 EUR

MIRKOM PLUS s.r.o.

obec

03.11.2022

1DF2022564

Zber a odvoz použitého oleja

22,80 EUR

ESPIK Group s.r.o.

obec

03.11.2022

1DF2022563

Služba PCO

126,00 EUR

Blackhawk Security s.r.o.

obec

03.11.2022

1DF2022562

Služba v oblasti CO

40,00 EUR

CO - COMPANY s.r.o.

obec

03.11.2022

1DF2022561

Dekontaminácia chladiaceho zariadenia

80,00 EUR

Peter Fejér - F & T

obec

03.11.2022

1DF2022560

Nákupná poukážka pre darcov krvi

30,00 EUR

VITAMIX

obec

03.11.2022

1DF2022559

Stravovacie poukážky

1 052,82 EUR

Up Déjeuner, s. r. o.

obec

03.11.2022

1DF2022558

Občerstvenie na deň dôchodcov

52,80 EUR

VITAMIX

obec

03.11.2022

2DFI2022033

Prekládka VN - Športová ulica

36 303,19 EUR

HI - TECH ELEKTRO s.r.o.

obec

03.11.2022

1DF2022557

Oprava MR

1 111,25 EUR

SEMIKON ELEKTRONIK

obec

03.11.2022

1DF2022556

Nákup potravín pre ŠJ

325,82 EUR

COOP JLC a.s.

obec

03.11.2022

1DF2022555

Čistiace potreby pre MŠ a ŠJ

70,61 EUR

ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o

obec

03.11.2022

1DF2022554

Kancelárske potreby

47,40 EUR

CONNECT -Janette Marczibál

obec

03.11.2022

1DF2022553

Výkon zákazky s nízkou hodnotou OZE budova ZŠ Sokolce

800,00 EUR

VV3 s.r.o.

obec

03.11.2022

1DF2022552

Za prenájom miestnosti

534,00 EUR

Peter Bohos

obec

03.11.2022

1DF2022551

Uloženie odpadu

929,84 EUR

Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy

obec

03.11.2022

2DFI2022032

Zameranie stavby prekladáky VN vedenia Športová

370,00 EUR

Ladislav Radvanszký

obec

03.11.2022

1DF2022550

Nákup potravín pre ŠJ

197,60 EUR

Kukkonia s.r.o.

obec

03.11.2022

1DF2022549

Nákup potravín pre ŠJ

62,16 EUR

Kukkonia s.r.o.

obec

03.11.2022

1DF2022548

Nákup potravín pre ŠJ

216,01 EUR

MIRKOM PLUS s.r.o.

obec

03.11.2022

1DF2022547

Za telekomunikačné služby

34,70 EUR

SLOVAK TELEKOM , a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: