Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
3. 11. 2022

1DF2022521

Elektrina

69,92 EUR

ZSE energia a.s.

obec

3. 11. 2022

1DF2022520

Plyn

50,00 EUR

ZSE energia a.s.

obec

3. 11. 2022

1DF2022519

Za telekomunikačné služby

38,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

3. 11. 2022

1DF2022518

Internet

18,50 EUR

PNET Communications s. r. o.

obec

3. 11. 2022

1DF2022517

BTY ohrádka okolo stola Full Cover

405,50 EUR

FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.

obec

3. 11. 2022

1DF2022516

Služba PCO

88,69 EUR

Blackhawk Security s.r.o.

obec

3. 11. 2022

2DFI2022025

Vypracovanie žiadosti o NFP Rekonštrukcia budovy Kaštiela

1 200,00 EUR

CLEVER solutions & investments s. r. o

obec

3. 11. 2022

1DF2022515

Plyn

13,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

3. 11. 2022

1DF2022514

Plyn

715,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

3. 11. 2022

1DF2022513

Plyn

368,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

3. 11. 2022

1DF2022512

Plyn

29,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

3. 11. 2022

1DF2022511

Nákup potravín pre ŠJ

128,65 EUR

Kukkonia s.r.o.

obec

3. 11. 2022

1DF2022510

Telekomunikačné služby

117,39 EUR

Orange Slovensko a.s.Bratislava

obec

3. 11. 2022

1DF2022509

Systémová podpora Urbis

275,00 EUR

MADE spol.s.r.o.

obec

3. 11. 2022

1DF2022508

Služba BOZP a OPP

300,00 EUR

Bc. Szabó Vendel

obec

3. 11. 2022

1DF2022507

Služba v oblasti CO

40,00 EUR

CO - COMPANY s.r.o.

obec

3. 11. 2022

1DF2022506

Zber a odvoz použitého oleja

22,80 EUR

ESPIK Group s.r.o.

obec

3. 11. 2022

1DF2022505

Zosilňovač

590,00 EUR

RH SOUND, s.r.o.

obec

3. 11. 2022

1DF2022504

Nákup potravín pre ŠJ

115,29 EUR

MIRKOM PLUS s.r.o.

obec

3. 11. 2022

1DF2022503

Nákup potravín pre ŠJ

121,92 EUR

Kukkonia s.r.o.

obec

3. 11. 2022

1DF2022502

Rozbor pitnej vody

126,00 EUR

Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.

obec

3. 11. 2022

1DF2022501

Uloženie odpadu

946,37 EUR

Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy

obec

3. 11. 2022

1DF2022500

Stravovacie poukážky

940,18 EUR

Up Déjeuner, s. r. o.

obec

3. 11. 2022

1DF2022499

Oprava MR a oprava svietidiel v telocvični

3 474,26 EUR

FY Karol Benedek

obec

3. 11. 2022

1DF2022498

Zástava

22,70 EUR

Gabriel Gajdoš - REPREZENT

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2826-2850 z 3424